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365体育投注网站2017年部门预算公开情况
时间:2017/1/10 17:45:18 文章来源:本站原创 作者:佚名

按照要求,现将我局2017年度部门预算情况予以公开。

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关旅游业发展的法律法规、方针政策及省市有关政策规定;负责拟订全市旅游业发展的办法措施并组织实施;指导和组织实施旅游行业设施标准和服务标准。

(二)拟订全市旅游产业发展总体规划、年度计划;会同有关部门审查、指导、申报旅游建设项目;指导市内重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发;引导全市旅游业社会投资;负责全市旅游统计、年检以及信息服务工作。

(三)负责全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发;组织旅游产业的宣传促销;指导全市旅游产品开发。

(四)承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;指导全市旅游行业精神文明建设,指导行业组织的业务工作。

(五)负责协调、监督管理全市旅游安全和旅游应急救援;监测全市旅游经济运行;承担全市特种旅游的相关工作。

(六)承担全市红色旅游工作的开发、指导和协调,推动红色旅游发展。

(七)承担与国际、国内旅游组织合作的有关事务,推动全市旅游跨区域交流合作工作。

(八)组织、指导全市旅游行业教育培训工作,负责组织实施国家从业人员职业资格标准和等级标准并。

(九)承办市委、市政府和省旅游局交办的其他事项。

    二、机构设置及人员

    365体育投注网站内设人事秘书科、规划发展科、宣传推介科、行业管理科4个科。2017年年初在职职工19人,退休职工7人,供养人员1人。

    三、2017年预算情况

2017年安排市旅游局预算830.55万元,其中:人员支出203.74万元,商品服务支出26.81万元,项目支出600万元。

    四、“三公经费”预算说明

    2017年,我局“三公经费”预算0.54万元,为公务接待费0.54万元。

   

    附:365体育投注网站2017年度预算公开表

 

 

表1

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

单位名称:365体育投注网站

 

 

单位:万元

 收  入

    支   出

项目

预算数

项目

预算数

一一般公共预算拨款

830.55

一.本年支出

830.55

   经费拨款

830.55

(一)一般公共服务支出

230.55

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)公共安全支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)教育支出

 

 

 

(四)科学技术支出

 

 

 

(五)文化体育与传媒支出

 

 

 

(六)社会保障和就业支出

 

 

 

(七)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(八)节能环保支出

 

 

 

(九)城乡社区支出

 

 

 

(十)农林水支出

 

 

 

(十一)交通运输支出

 

 

 

(十二)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十三)商业服务业等支出

600.00

 

 

(十四)金融支出

 

 

 

(十五)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十六)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收 入 总计

830.55

支 出 总 计

830.55

 

表2

一般公共预算支出表

单位名称:365体育投注网站 单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
类 款 项
201     一般公共服务支出 230.55 230.55  
201 03   政府办公厅(室)相关机构事务 230.55 230.55  
201 03 01 人员经费 203.74 203.74  
201 03 01 商品服务支出 26.81 26.81  
216     商业服务业等支出 600   600
216 05   旅游业管理与服务支出 600   600
216 05 05 旅游行业业务管理 600   600
             
         
             
             
             
  合    计 830.55 230.55 600

 

表3

一般公共预算基本支出表

单位名称:365体育投注网站     单位:万元
经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
201   一般公共服务支出 230.55 203.74 26.81
201 03 政府办公厅(室)相关机构事务 230.55 203.74 26.81
         
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  合  计 230.55 203.74 26.81

 

表4

一般公共预算"三公"经费支出表

单位名称:365体育投注网站             单位:万元
2016年预算数 2017年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
16.24   15.50   15.50 0.74 0.54         0.54
三公经费增减变化原因等说明信息
    因公务用车改革,单位公务用车运行费不再预算。

 

表5

政府性基金预算支出表

单位名称:365体育投注网站     单位:万元
功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
款 类 项
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  合计      

 

表6

部门收支总表

单位名称:365体育投注网站     单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 830.55 一、一般公共服务支出 230.55
    经费拨款 830.55 二、公共安全支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   三、教育支出  
二、政府性基金收入   四、科学技术支出  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒支出  
四、上级补助收入   六、社会保障和就业支出  
五、其他收入   七、医疗卫生与计划生育支出  
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探电力信息等支出  
    十三、商业服务业等支出 600.00
    十四、金融支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、其他支出  
    二、结转下年  
    收入总计 830.55         支出总计 830.55

 

表7

部门收入总表

单位名称:365体育投注网站       单位:万元
功能分类科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 其他
收入
科目编码 科目名称 小计 经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
款 类 项
201     一般公共服务支出 230.55 230.55 230.55          
201 03   政府办公厅(室)相关机构事务 230.55 230.55 230.55          
201 03 01 人员经费 203.74 203.74 203.74          
201 03 01 商品服务支出 26.81 26.81 26.81          
216     商业服务业等支出 600 600 600          
216 05   旅游业管理与服务支出 600 600 600          
216 05 05 旅游行业业务管理 600 600 600          
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
  合计 830.55 830.55 830.55          

 

表8

部门支出总表

单位名称:365体育投注网站 单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
款 类 项   830.55 230.55 600.00
201     一般公共服务支出 230.55 230.55  
201 03   政府办公厅(室)相关机构事务 230.55 230.55  
201 03 01 人员经费 203.74 203.74  
201 03 01 商品服务支出 26.81 26.81  
216     商业服务业等支出     600.00
216 05   旅游业管理与服务支出     600.00
216 05 05 旅游行业业务管理     600.00
             
             
             
             
             
             
             
         

 

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